Konsernijaosto, kokous 3.9.2025

§ 5 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2025

KEUHDno-2025-2303

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2025 olivat n. 27,9 Me, joka on n. 27 % arvioidusta. Toimintakulut olivat n. 239,3 Me eli toteutuma oli n. 25 %. Valmistus omaan käyttöön -erä oli n. 0,2 Me eli n. 15 % arvioidusta. Toimintakatteen toteutuma oli n. -211,2 Me eli toteutuma oli n. 25 %.

 

Tilinpäätösennuste

Tammi-maaliskuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 13,5 Me talousarviota heikompana. Ylitys aiheutuu omasta palvelutuotannosta. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. HUS on kertonut antavansa tilinpäätösennusteen toukokuussa.

Oman palvelutuotannon poikkeamat jakautuvat palvelualueittain seuraavasti:

  • Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus, alitus n. 1,4 Me
    • tietohallinnon kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
    • Sarastialta ostettavat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
  • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitystä n. 13,5 Me
    • ikääntyneiden asumispalvelujen paikkamäärä on kasvanut ja jonotilanne pahentunut
    • henkilöstökulut ylittyvät ikääntyneiden asumispalveluissa ja kotona asumista tukevissa palveluissa
    • vammaisten palveluissa henkilökohtaisten avun ostot sekä kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyvät
  • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue, ylitys n. 1,4 Me
    • lastensuojelun avohoidon tukipalvelut ylittyvät
    • ympärivuorokautisten ostopalvelujen käyttöä pyritään vähentämään uusien yksiköiden myötä, mutta vielä alkuvuonna toteutuma on ollut viime vuoden tasolla

 

Käyttötalousosan tilinpäätösennusteeseen sisältyvinä riskeinä tunnistetaan erityisesti

  • talousarvioon sisällytetty lomapalkkavelan 7 Me:n säästötavoite
  • palkkojen sopimuskorotukset, joista ei ole vielä saatu tarkempia tietoja
  • erikoissairaanhoito

 

Valtionrahoitus toteutuu n. 0,6 Me talousarviota suurempana viimeisimmän rahoituslaskelman (VM 20.12.2024) mukaan.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat arviolta 0,4 Me talousarviota heikommin ja suunnitelman mukaiset poistot n. 1,3 Me talousarviota pienempinä.

Tilikauden tulos on enusteen mukaan n. -12,1 Me ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa n. 145,2 Me

 

Tilinpäätösennusteeseen perustuva talousarviomuutos viedään aluevaltuuston päätettäväksi 22.5.2025.

 

Liitteenä on tarkempi raportti talouden toteutumisesta sekä HUSin talous- ja tuotantokatsaus.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi talousraportointi 1-3/2025 ja tilinpäätösennuste päätettiin viedä edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle tiedoksi. 

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja, raija.kontio@keusote.fi

Aluehallitus päättää:

  1. merkitä tiedoksi talousraportointi 1-3/2025 ja tilinpäätösennusteen
  2. viedä aluevaltuustolle tiedoksi talousraportointi 1-3/2025 ja tilinpäätösennusteen

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi talousraportoinnin 1-3/2025 ja tilinpäätösennusteen.

Käsittely:

Rahoitus- ja talousjohtaja piti asiasta alustuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.4.2025 olivat n. 37,5 Me. Toimintakulut olivat vastaavalla ajanjaksolla yhteensä n. 311,6 Me. Kuluja toteutui n. 33 % verrattuna koko vuoden talousarviossa arvioituihin kuluihin nähden. Valmistus omaan käyttöön -erä oli n. 0,3 Me. Toimintakatteen toteutuma oli n. -273,7 Me toteutumaprosentin ollessa n. 32 % talousarviossa arvioituun koko vuoden toteumaan nähden.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 12,1 Me  talousarviota heikompana. Ylitys kohdistuu omaan palvelutuotantoon. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. HUSin hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä. 

Valtionrahoitus toteutuu n. 0,6 Me talousarviota suurempana viimeisimmän rahoituslaskelman (VM 20.12.2024) mukaan.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat arviolta 0,4 Me talousarviota heikommin ja suunnitelman mukaiset poistot n. 1,3 Me talousarviota pienempinä.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan n. -12,1 Me ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa n. 145,2 Me

Oman palvelutuotannon poikkeamat jakautuvat palvelualueittain seuraavasti:

  • Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus, alitus n. 1,4 Me
    • tietohallinnon kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
    • Sarastialta ostettavat talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
  • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys n. 13,5 Me
    • ikääntyneiden asumispalvelujen paikkamäärä on kasvanut ja jonotilanne pahentunut
    • henkilöstökulut ylittyvät ikääntyneiden asumispalveluissa sekä kotona asumista tukevissa palveluissa
    • vammaisten palveluissa kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyvät
  • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue, ylitys n. 1,4 Me
    • lastensuojelun avohoidon tukipalvelut ylittyvät
    • ympärivuorokautisten ostopalveluiden käyttöä pyritään vähentämään uusien yksiköiden myötä, mutta vielä alkuvuonna toteutuma on ollut viime vuoden tasolla

Terveyspalvelut ja sairaanhoito-kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Käyttötalousosan tilinpäätösennusteeseen sisältyvinä riskeinä tunnistetaan erityisesti

  • talousarvioon sisällytetty lomapalkkavelan 7 Me:n säästötavoite
  • palkkojen sopimuskorotukset
  • erikoissairaanhoito.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle on valtuuston 22.5.2025 päätöksen mukaisesti hyväksytty talousarviomuutos huhtikuun ylitysennusteen mukaisesti. Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen sekä Hyvinvointialueen johdon ja strategisen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden välinen ylitys- ja alitusennusteiden mukainen siirto hyväksyttiin samalla. Palvelualueiden välinen siirto tullaan toteuttamaan käyttösuunnitelman muutoksena.

Liitteenä on tarkempi raportti talouden toteutumisesta tammi-huhtikuulta sekä HUSin talous- ja tuotantokatsaus. HUSin  hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-30.4.2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Käytiin läpi Husin tammi-huhtikuun  perusteella laatima tilinpäätösennuste, jonka mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on n. 296,4 Me. Ylitystä talousarviovaraukseen n. 5,7 Me.

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

KEUHDno-2025-2303

Aikaisempi käsittely
Rahoitus- ja talousjaosto, 12.6.2025
§ 24 Talouden toteutuma 1-4 2025 ja tilinpäätösennuste

Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet
1 Keusote talouden toteuma ja ennuste 4.2025_rata_12062025

Perustelut

Keski-​Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi-​ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-​kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus,​joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-​30.4.2025 olivat n. 37,​5Me. Toimintakulut olivat vastaavalla ajanjaksolla yhteensä n. 311,​6Me. Kuluja toteutui n. 33 % verrattuna koko vuoden talousarviossa arvioituihin kuluihin nähden. Valmistus omaan käyttöön -​ erä oli n. 0,​3Me. Toimintakatteen toteutuma oli n. -​273,​7Me toteutumaprosentin ollessa n. 32 % talousarviossa arvioituun koko vuoden toteumaan nähden.

Tilinpäätösennuste

Tammi-​huhtikuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 12,​1Me  talousarviota heikompana. Ylitys kohdistuu omaan palvelutuotantoon. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. HUSin hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä. 

Valtionrahoitus toteutuu n. 0,​6Me talousarviota suurempana viimeisimmän rahoituslaskelman (VM 20.12.2024) mukaan.

Rahoitustuotot ja -​kulut toteutuvat arviolta 0,​4 Me talousarviota heikommin ja suunnitelman mukaiset poistot n. 1,​3Me talousarviota pienempinä.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan n. -​12,​1 Me ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa n. 145,​2Me.

Oman palvelutuotannon poikkeamat jakautuvat palvelualueittain seuraavasti:

  • Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -​ kokonaisuus,​alitus n. 1,​4Me
    • tietohallinnon kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä 
    • Sarastialta ostettavat talous-​ja henkilöstöhallinnon palveluiden kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
  • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue,​ylitys n. 13,​5Me
    • ikääntyneiden asumispalvelujen paikkamäärä on kasvanut ja jonotilanne pahentunut
    • henkilöstökulut ylittyvät ikääntyneiden asumispalveluissa sekä kotona asumista tukevissa palveluissa
    • vammaisten palveluissa kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyvät
  • Aikuisten mielenterveys-​,​päihde-​ja sosiaalipalvelujen sekä lasten,​nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue,​ylitys n. 1,​4Me
    • lastensuojelun avohoidon tukipalvelut ylittyvät
    • ympärivuorokautisten ostopalveluiden käyttöä pyritään vähentämään uusien yksiköiden myötä,​mutta vielä alkuvuonna toteutuma on ollut viime vuoden tasolla

Terveyspalvelut ja sairaanhoito-​kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Käyttötalousosan tilinpäätösennusteeseen sisältyvinä riskeinä tunnistetaan erityisesti

  • talousarvioon sisällytetty lomapalkkavelan 7 Me:n säästötavoite 
  • palkkojen sopimuskorotukset
  • erikoissairaanhoito.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle on valtuuston 22.5.2025 päätöksen mukaisesti hyväksytty talousarviomuutos huhtikuun ylitysennusteen mukaisesti. Aikuisten mielenterveys-​,​päihde-​ja sosiaalipalvelujen sekä lasten,​nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen sekä Hyvinvointialueen johdon ja strategisen kehittäminen ja tukipalvelut -​kokonaisuuden välinen ylitys-​ja alitusennusteiden mukainen siirto hyväksyttiin samalla. Palvelualueiden välinen siirto tullaan toteuttamaan käyttösuunnitelman muutoksena.

Liitteenä on tarkempi raportti talouden toteutumisesta tammi-​huhtikuulta sekä HUSin talous-​ja tuotantokatsaus. HUSin  hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste esitellään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia,​rahoitus-​ja talousjohtaja

Rahoitus-​ja talousjaosto esittää aluehallitukselle,​että se merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-​ 30.4.2025.

Kokouskäsittely
Käytiin läpi Husin tammi-​huhtikuun perusteella laatima tilinpäätösennuste,​jonka mukaan Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on n. 296,​4Me. Ylitystä talousarviovaraukseen n. 5,​7 Me.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

*****

Aluehallitus, 17.6.2025

Ehdotus

Esittelijä

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja, raija.kontio@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-​ 30.4.2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 12.12.2024 § 70. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumasta raportoidaan aluevaltuustolle ajalta 1.1.-30.6.2025 ja toisen kerran tilinpäätöksessä ajalta 1.1.-31.12.2025.

Toiset hyvinvointialuevaalit käytiin huhtikuussa. Aluevaltuuston valtuutetuista vaihtui yli 40 %. Luottamuselinorganisaatiota uudistettiin alkuvuoden aikana ja toimielinten lukumäärää ja jäsenmäärää vähennettiin. Uudella luottamuselinorganisaatiolla on hyvä lähteä syksyyn ja tuleviin päätöksiin.

Hyvinvointialuestrategian päivitystyö on käynnissä. Henkilöstöä, asukkaita, poliittisia päättäjiä ja yhteistyökumppaneita kutsutaan osallistumaan aktiivisesti. Strategia uudelle valtuustokaudelle on tulossa päätöksentekoon loppuvuonna 2025.

Hyvinvointialue ei saanut lainanottovaltuutta vuodelle 2025, mutta aluehallitus päätti hakea lainanottovaltuuteen muutosta ja tähän liittyvät neuvottelut saatiin päätökseen alkuvuodesta 2025. Valtioneuvosto päätti myöntää hyvinvointialueelle lainanottovaltuutta 28,6 Me ja asetti lainanottovaltuuden muuttamisen ehdoksi talouden tasapainottamisohjelman päivittämisen. Aluehallitus päätti päivitetystä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta vuosille 2025-2027 kokouksessaan 22.4.2025. Ohjelma sisältää merkittävät 66 Me:n säästötoimenpiteet, joista henkilöstöön kohdistuu yli 43 Me, palvelujen ostoihin yli 20 Me ja palvelujen verkoston tilaratkaisuihin 2,6 Me.

Osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa käytiin keväällä yhteistoimintaneuvottelut, joiden päätteeksi jouduttiin irtisanomaan 129 henkilöä, joista noin 30 henkilölle tarjottiin uutta tehtävää. Henkilöstövähennyksiä tulee myös luonnollisen poistuman, kuten eläköitymisen myötä. Henkilöstön vähentäminen on aina raskas toimenpide, mutta valitettavasti muuta vaihtoehtoa ei ollut tiukassa taloustilanteessa.

Hyvinvointialueella on tarkasteltu johtamisjärjestelmän muutostarpeita ja siihen liittyen merkittävänä uudistuksena on valmisteltu siirtymistä ikäsegmenttien mukaiseen palveluketjujohtamiseen, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2025 aikana. Tällä muutoksella tavoitellaan siirtymistä pistemäisestä tuotannon johtamisesta asukaslähtöiseen palvelukokonaisuuksien johtamiseen. Tämä sujuvoittaa toimintaa, selkeyttää johtamista ja tuo kustannussäästöjä.

Palveluverkoston osalta saatiin Kellokosken terveysasemaa, Jokelan sote-yksikköä ja Ridasjärven päihdelaitoskuntoutusta koskevat aluevaltuuston päätökset toukokuussa. Nurmijärvellä sijaitsevia terveysasemia koskevat päätökset käsitellään aluevaltuustossa lokakuun aikana.

Talouden tilanne on edelleen hyvin haasteellinen ja kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä kasvaa edelleen ja kumulatiivinen alijäämä tulee tämänhetkisen tiedon mukaan olemaan 151,3 Me vuoden lopussa. Alijäämän kattaminen on nyt aikataulutettu vuoden 2029 loppuun mennessä, mikä edellyttää tuottavuusohjelman toimenpiteissä onnistumista ja vielä uusien toimenpiteiden toteuttamista vuonna 2028. Aluehallitus on edellyttänyt, että hyvinvointialueella on lähdetty valmistelemaan lisärahoituksen hakemista kuluvalle vuodelle.

Näyttää siltä, että hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on eriytymässä. Osa hyvinvointialueista saa talouden tasapainoon lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa ja osa, kuten Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, ei tähän pääse. On tärkeää jatkaa määrätietoista työtä talouden tervehdyttämiseksi huolehtien henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Tärkein tavoittteemme on turvata alueemme asukkaiden palvelut.

 

Tilinpäätösennuste

Aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa tavoitteena oli, että vuonna 2025 päästään nollatulokseen eikä aiemmilta vuosilta kertynyt alijäämä enää kasvaisi. Oman palvelutuotannon toimintakatteessa pysyminen havaittiin kuitenkin jo keväällä 2025 mahdottomaksi erityisesti Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella, jossa asiakasmäärä on kasvanut ja asumispalvelupaikkojen jonotilanne heikentynyt. Aluevaltuusto päätti muuttaa vuoden 2025 talousarviota 22.5.2025 § 29. Muutoksessa oman palvelutuotannon toimintakatetta muutettiin 13,5 Me:lla. Erikoissairaanhoidon  ja pelastustoimen toimintakate pidettiin muutoksessa ennallaan, koska talousarviomuutoksesta päätettäessä ei ollut käytössä HUSin eikä pelastustoimen tilinpäätösennustetta. Talousarviomuutoksessa kasvatettiin valtionrahoitusta 0,6 Me:lla, heikennettiin rahoitustuottoja ja -kuluja 0,4 Me sekä pienennettiin poistoarviota 1,3 Me:lla. Muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulos on n. 12,0 Me alijäämäinen.

Osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaan oman palvelutuotannon toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. HUSilta saadun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 6,0 Me talousarviota heikompana. Pelastustoimen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2025 päivitetyt rahoituslaskelmat 24.6.2025 ja viimeisimmän laskelman mukaan Keski-Uudemaan hyvinvointialueen valtionrahoitus toteutuu noin 0,08 Me muutettua talousarviota heikompana. Heikennys valtionrahoitukseen perustuu terveydenhuoltolain muutokseen, jonka mukaan jatkossa hyvinvointialueella ei olisi perusterveydenhuollossa enää velvollisuutta huolehtia siitä, että alueen asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan ajokorttilaissa tarkoitetun todistuksen tai lausunnon. Valtakunnan tasolla hyvinvointialueiden rahoitus väheni em. lakimuutoksen seurauksena 2,4 Me.

Erikoissairaanhoidon heikentyneen ennusteen sekä valtionrahoituksen muutoksen seurauksena hyvinvointialueen tilinpäätösennusteen mukainen tilikauden tulos on n. -18,1 Me.

Tilinpäätösennusteen mukainen talousarviomuutos käsitellään samassa aluevaltuustossa kuin osavuosikatsaus.

 

Liiteenä on osavuosikatsaus sekä tilinpäätösennusteraportti ajalta 1.1.-30.6.2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja, taneli.kalliokoski@keusote.fi

Konsernijaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2025.